10月 19日上午,我校召开后勤保障处内部控制审计进点会暨内部控制建设启动会。会议由副校长陈亚平主持,财务处、国有资产管理处、审计处主要负责同志,内部控制审计组、协同审计人员和财务处内部控制建设组全体成员,后勤保障处全体处领导及各科室、中心负责人出席会议。
审计处长李俊龙首先介绍了本次审计项目的背景和特点,宣读了审计通知书以及“八不准”审计工作纪律,通报了本次审计的工作计划,明确了审计范围、内容和组织形式。他指出此次审计借助上级部门推动内部控制建设的契机,并结合我校的实际,以“创新、开放、协同” 为指导思想,邀请后勤保障处、财务处、国有资产管理处的同志协同参与审计工作,实现管理融合,扩展了审计的深度和广度,旨在达到“以审促建,边审边建”的效果。
财务处处长华清君、国资处处长耿一平分别从我校现阶段内部控制建设的开展情况、国有资产管理内部控制情况等方面做了发言,他们一致认可此次审计工作的重要性、艰巨性以及创新性,并表示将以此为契机,推动学校内部控制建设工作。
会上,陈亚平副校长强调了四点要求:一是内部控制审计和内部控制建设工作,既是上级部门的要求,也是建设高水平大学的需要,大家要高度重视。二是以后勤保障处为试点进行内部控制审计是学校批准、按计划进行的一项正常工作,大家要正确理解。三是此次审计具有一定的特殊性、开拓性、创新性,不同以往以“财”为对象的财务收支审计,以“人”为对象的经济责任审计,内部控制审计的对象应该是“事”,将内部控制审计与内部控制建设同时开展,尤其是几个部门协同作战,能够有效促进部门间的学习借鉴,提高学校管理效能,大家要相互配合、积极协同。四是要求各相关部门和人员要认真贯彻校第三次党代会的精神,继续秉持服务理念,保持改革创新的激情,踏实做好此次内部控制审计以及内部控制建设工作。
后勤保障保处吴春明处长、陶春明书记分别作表态发言,表示将积极支持和配合审计工作,诚恳接受指导,及时落实整改,切实强化管理。
会后,财务处相关负责同志以“扎实推进内控体系建设,有效防范经济活动风险”为题,做了内部控制知识培训。

